Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 14.239,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/08/2024 ( Total R$ 337,99 )
   0002735/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 337,99
       Total R$ 337,99
Total R$ 337,99
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 596,70 )
   0002677/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 596,70
       Total R$ 596,70
Total R$ 596,70
 Data: 01/07/2024 ( Total R$ 4.658,94 )
   0002286/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.658,94
       Total R$ 4.658,94
Total R$ 4.658,94
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 617,89 )
   0001060/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 617,89
       Total R$ 617,89
Total R$ 617,89
 Data: 19/03/2024 ( Total R$ 4.525,46 )
   0000948/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.196,46
   0000936/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 329,00
       Total R$ 4.525,46
Total R$ 4.525,46
 Data: 05/02/2024 ( Total R$ 107,46 )
   0000387/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 107,46
       Total R$ 107,46
Total R$ 107,46
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 995,48 )
   0004147/2023 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 995,48
       Total R$ 995,48
Total R$ 995,48
 Data: 23/10/2023 ( Total R$ 14,72 )
   0003506/2023 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 14,72
       Total R$ 14,72
Total R$ 14,72
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 1.500,92 )
   0002729/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.500,92
       Total R$ 1.500,92
Total R$ 1.500,92
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 11.923,76 )
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 337,99 )
   0002735/2024 0004229/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 337,99
        Total R$ 337,99
Total R$ 337,99
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 4.658,94 )
   0002286/2024 0003553/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.658,94
        Total R$ 4.658,94
Total R$ 4.658,94
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 5.250,81 )
   0000387/2024 0001792/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 107,46
   0001060/2024 0001786/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 617,89
   0000948/2024 0001785/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.196,46
   0000936/2024 0001784/2024 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 329,00
        Total R$ 5.250,81
Total R$ 5.250,81
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.676,02 )
   0003506/2023 0004710/2023 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 14,72
   0002729/2023 0004709/2023 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.500,92
   0002688/2023 0004708/2023 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.060 - MANUTENCAO PROGRAMA IGD/PBF/SUASR$ 160,38
        Total R$ 1.676,02
Total R$ 1.676,02
        Total R$ 11.923,76
Total R$ 11.923,76
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 13.515,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 596,70 )
   0004604/2024 0005011/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 596,70
         Total R$ 596,70
Total R$ 596,70
 Data: 03/10/2024 ( Total R$ 337,99 )
   0004229/2024 0004634/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 337,99
         Total R$ 337,99
Total R$ 337,99
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 4.658,94 )
   0003553/2024 0003710/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.658,94
         Total R$ 4.658,94
Total R$ 4.658,94
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 436,46 )
   0001792/2024 0002015/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 107,46
   0001784/2024 0002005/2024 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 329,00
         Total R$ 436,46
Total R$ 436,46
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 617,89 )
   0001786/2024 0001989/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 617,89
         Total R$ 617,89
Total R$ 617,89
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 4.196,46 )
   0001785/2024 0001961/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 4.196,46
         Total R$ 4.196,46
Total R$ 4.196,46
 Data: 11/01/2024 ( Total R$ 995,48 )
   0005557/2023 0000192/2024 OriginalRestos a Pagar Processados201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 995,48
         Total R$ 995,48
Total R$ 995,48
 Data: 11/12/2023 ( Total R$ 1.500,92 )
   0004709/2023 0005280/2023 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 1.500,92
         Total R$ 1.500,92
Total R$ 1.500,92
 Data: 21/11/2023 ( Total R$ 14,72 )
   0004710/2023 0004971/2023 OriginalOrcamentario451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 14,72
         Total R$ 14,72
Total R$ 14,72
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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