Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 65.626,74 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 216,70 )
   0002446/2025 Original451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO2.067 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOR$ 216,70
       Total R$ 216,70
Total R$ 216,70
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 269,34 )
   0002338/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 269,34
       Total R$ 269,34
Total R$ 269,34
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 98,95 )
   0002125/2025 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.005 - GESTAO DESCENTRALIZADO DO PBFR$ 98,95
       Total R$ 98,95
Total R$ 98,95
 Data: 12/02/2025 ( Total R$ 2.816,91 )
   0000476/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.816,91
       Total R$ 2.816,91
Total R$ 2.816,91
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 1.472,13 )
   0000342/2025 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.472,13
       Total R$ 1.472,13
Total R$ 1.472,13
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 66,42 )
   0004009/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 66,42
       Total R$ 66,42
Total R$ 66,42
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 709,69 )
   0003939/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 248,31
   0003934/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 461,38
       Total R$ 709,69
Total R$ 709,69
 Data: 04/11/2024 ( Total R$ 3.721,72 )
   0003786/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 1.044,00
   0003782/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.677,72
       Total R$ 3.721,72
Total R$ 3.721,72
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 1.074,66 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 66.623,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 98,95 )
   0002389/2025 0003019/2025 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL3.005 - GESTAO DESCENTRALIZADO DO PBFR$ 98,95
        Total R$ 98,95
Total R$ 98,95
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 308,00 )
   0001490/2025 0002108/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 308,00
        Total R$ 308,00
Total R$ 308,00
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 5.463,54 )
   0000342/2025 0001889/2025 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.472,13
   0000476/2025 0001888/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.816,91
   0001490/2025 0001880/2025 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.174,50
        Total R$ 5.463,54
Total R$ 5.463,54
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 66,42 )
   0004009/2024 0005473/2024 Original700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 66,42
        Total R$ 66,42
Total R$ 66,42
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 4.431,41 )
   0003939/2024 0005620/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 248,31
   0003934/2024 0005410/2024 Original550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 461,38
   0003786/2024 0005408/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 1.044,00
   0003782/2024 0005407/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.677,72
        Total R$ 4.431,41
Total R$ 4.431,41
 Data: 12/09/2024 ( Total R$ 1.074,66 )
   0002991/2024 0004184/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.074,66
        Total R$ 1.074,66
Total R$ 1.074,66
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 3.172,74 ) (Continua na próxima página)
   0002498/2024 0003964/2024 Original300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 3.073,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 66.524,25 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 308,00 )
   0002108/2025 0002289/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 308,00
         Total R$ 308,00
Total R$ 308,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 2.816,91 )
   0001888/2025 0002159/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.816,91
         Total R$ 2.816,91
Total R$ 2.816,91
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 1.174,50 )
   0001880/2025 0002049/2025 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 1.174,50
         Total R$ 1.174,50
Total R$ 1.174,50
 Data: 07/05/2025 ( Total R$ 1.472,13 )
   0001889/2025 0002012/2025 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.472,13
         Total R$ 1.472,13
Total R$ 1.472,13
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 709,69 )
   0005620/2024 0005913/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.056 - MANUTENCAO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIAR$ 248,31
   0005410/2024 0005911/2024 OriginalOrcamentario550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSOR$ 461,38
         Total R$ 709,69
Total R$ 709,69
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 3.788,14 )
   0005473/2024 0005818/2024 OriginalOrcamentario700 - TRANSPORTES2.090 - MANUTENCAO SECRETARIA MUNICIPAL TRANSPORTER$ 66,42
   0005407/2024 0005817/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.033 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.677,72
   0005408/2024 0005816/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLAR$ 1.044,00
         Total R$ 3.788,14
Total R$ 3.788,14
 Data: 27/09/2024 ( Total R$ 1.074,66 )
   0004184/2024 0004498/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICAR$ 1.074,66
         Total R$ 1.074,66
Total R$ 1.074,66
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 3.073,94 )
   0003964/2024 0004233/2024 OriginalOrcamentario300 - SERVICO DE EDUCACAO2.038 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - CRECHER$ 3.073,94
         Total R$ 3.073,94
Total R$ 3.073,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
INFORMATIVO! Não houve execução no período informado.
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS