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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONZAGA ( Total R$ 423.885,66 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 19/05/2025 ( Total R$ 188,71 ) |
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0002114/2025
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0002221/2025
| Original | Orcamentario | 100 - ADMINISTRACAO E FAZENDA | 2.010 - CONVENIO COM A POLICIA MILITAR | R$ 188,71 |
| | | | | | | | Total R$ 188,71 Total R$ 188,71 |
| | Data: 08/05/2025 ( Total R$ 223,68 ) |
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0001892/2025
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0002028/2025
| Original | Orcamentario | 451 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 2.069 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISTICAS | R$ 223,68 |
| | | | | | | | Total R$ 223,68 Total R$ 223,68 |
| | Data: 06/05/2025 ( Total R$ 329,70 ) |
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0001842/2025
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0001974/2025
| Original | Orcamentario | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 239,49 |
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0001843/2025
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0001972/2025
| Original | Orcamentario | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 90,21 |
| | | | | | | | Total R$ 329,70 Total R$ 329,70 |
| | Data: 26/03/2025 ( Total R$ 109,46 ) |
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0001100/2025
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0001187/2025
| Original | Orcamentario | 201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.017 - GESTAO DA ATENCAO BASICA | R$ 109,46 |
| | | | | | | | Total R$ 109,46 Total R$ 109,46 |
| | Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.182,35 ) |
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0000500/2025
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0001113/2025
| Original | Orcamentario | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.182,35 |
| | | | | | | | Total R$ 3.182,35 Total R$ 3.182,35 |
| | Data: 25/02/2025 ( Total R$ 297,39 ) |
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0000499/2025
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0000720/2025
| Original | Orcamentario | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 297,39 |
| | | | | | | | Total R$ 297,39 Total R$ 297,39 |
| | Data: 27/01/2025 ( Total R$ 203,01 ) |
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0006168/2024
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0000205/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 550 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.055 - MANUTENCAO DA POLITICA ASSISTENCIA AO IDOSO | R$ 203,01 |
| | | | | | | | Total R$ 203,01 Total R$ 203,01 |
| | Data: 24/01/2025 ( Total R$ 648,13 ) |
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0000081/2025
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0000170/2025
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.039 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - PRE ESCOLA | R$ 648,13 |
| | | | | | | | Total R$ 648,13 Total R$ 648,13 |
| | Data: 22/01/2025 ( Total R$ 3.978,82 ) |
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0006167/2024
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0000144/2025
| Original | Restos a Pagar Processados | 300 - SERVICO DE EDUCACAO | 2.035 - MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 3.978,82 |
| | | | | | | | Total R$ 3.978,82 Total R$ 3.978,82 |