Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicomanutencaoCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GONZAGA *MANUTENCAO EM 03(TRES) CONSULTORIOS ODONTOLOGICO GNATUS COM REPARO EM VAZAMENTO DE AGUA E VAZAMENTO DE AR, DESOBSTRUCAO DO ESGOTO DA CUSPIDEIRA, INSTALACAO DO SISTEMA DE ENGATE RAPIDO NOS 03 CONSULTORIOS PARA ULTRASSON, REPARO NO FUNCIONAMENTO DOS SUGADORES E REGULAGEM NA PRESSSAO, COM TROCA DE ESPIGAO EMENDA, ENGATE RAPIDO MACHO, ENGATE RAPIDO FEMEA, ESPIGAO CONEXAO,VALVULA INTERRUPTORA, APOIO TERMINAL, SUPORTE DE PONTAS, LINGUETA ATUADORA E MANGUEIRA ESPAGUETE. *MANUTENCAO EM MICROMOTOR N/S - 28315 COM LIMPEZA INTERNA, LUBRIFICACAO E REAPERTO. *MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO COM REVISAO NO REFLETOR E INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR. *MANUTENCAO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO GNATUS, COM REPARO NO FUNCIONAMENTO DO SUGADOR, TROCA DO PEDAL DE COMANDO DE AR, CONJUNTO DE FILTRO SEPARADOR DE DETRITOS, MANGUEIRA DE AR. COTOVELO, REGISTRO ESFERA E INSTALACAO DE KIT DRENO EM COMPRESSOR DE AR FIAC *MANUTENCAO EM COMPRESSOR DE AR COM INSTALACAO DE KIT DRENO, REINSTALACAO DE ULTRASSON KONDENTECH, REGULAGEM DA PRESSAO E TROCA DE REGISTRO DE METAL, ESPIGAO E COTOVELO. Saude em Casa60,0000R$ 88,20R$ 5.292,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/04/2024 0001198/2024 Original201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.292,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
04/04/2024 0001198/2024 0001408/2024 OriginalOrcamentario201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 5.292,00
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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